Filtros da fila de pagamentos
| Detalhar | Ordem de Pagamento | Número Empenho | Ano Empenho | Natureza Contrato | Fornecedor | Fonte | Parcela | Data da Liquidação | Mês/Ano | Saldo da Liquidação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detalhar | 379 | 5341 | 2026 | Prestação de Serviços | F DE LIMA SILVA | 500 | 1 | 06/08/2026 | 08/2026 | R$ 500,00 |
| Detalhar | 380 | 5342 | 2026 | Fornecimento de Bens | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | 500 | 1 | 06/08/2026 | 08/2026 | R$ 1.810,00 |
| Detalhar | 381 | 5343 | 2026 | Fornecimento de Bens | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | 500 | 1 | 06/08/2026 | 08/2026 | R$ 1.810,00 |
| Detalhar | 382 | 5344 | 2026 | Fornecimento de Bens | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | 500 | 1 | 06/08/2026 | 08/2026 | R$ 1.296,00 |
| Detalhar | 383 | 5345 | 2026 | Fornecimento de Bens | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | 500 | 1 | 06/08/2026 | 08/2026 | R$ 1.858,00 |
| Detalhar | 384 | 5347 | 2026 | Prestação de Serviços | 57.854.559 NICOLAS MOREIRA DUARTE | 500 | 1 | 06/08/2026 | 08/2026 | R$ 750,00 |
| Detalhar | 385 | 5348 | 2026 | Prestação de Serviços | 57.854.559 NICOLAS MOREIRA DUARTE | 500 | 1 | 06/08/2026 | 08/2026 | R$ 330,00 |
| Detalhar | 386 | 5349 | 2026 | Prestação de Serviços | ANDERSON JOSE VENANCIO DE LIMA RODRIGUES 09600605459 | 500 | 1 | 06/08/2026 | 08/2026 | R$ 1.400,00 |
| Detalhar | 387 | 5350 | 2026 | Fornecimento de Bens | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - LTDA | 500 | 1 | 06/08/2026 | 08/2026 | R$ 2.504,98 |
| Detalhar | 388 | 5351 | 2026 | Fornecimento de Bens | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - LTDA | 500 | 1 | 06/08/2026 | 08/2026 | R$ 13.751,64 |
| TOTAL GERAL | R$ 1.896.989,34 | |||||||||