Código Unidade Gestora | Histórico | Categoria Econômica | Natureza da Despesa | Modalidade de Aplicação | Classificação da Despesa | Elemento da Despesa | Valor Fixado Despesa | Empenho | Data | Órgão | CpfCnpj | Fornecedor/Favorecido | Função | SubFunção | Programa | Ação | Licitação | Modalidade da Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101176 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NA FONTE REFERENTE A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NA FONTE REFERENTE A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 98.000,00 |
1 |
20/01/2025 |
CAMARA MUNICIPAL |
00.000.XXX/XXXX-02 |
BANCO DO BRASIL SA |
Legislativa |
Ação Legislativa |
PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
5,80 |
R$ 5,80 | 5,80 |
101176 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DESSA CASA NO MES CORRENTE. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DESSA CASA NO MES CORRENTE. |
1 |
90 |
1 | 319011 |
R$ 1.000.000,00 |
16 |
20/01/2025 |
CAMARA MUNICIPAL |
01.812.XXX/XXXX-85 |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE |
Legislativa |
Ação Legislativa |
PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
5500,00 |
R$ 5.500,00 | 5500,00 |
101176 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DESSA CASA NO MES CORRENTE. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DESSA CASA NO MES CORRENTE. |
1 |
90 |
1 | 319011 |
R$ 1.000.000,00 |
17 |
20/01/2025 |
CAMARA MUNICIPAL |
01.812.XXX/XXXX-85 |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE |
Legislativa |
Ação Legislativa |
PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
5500,00 |
R$ 5.500,00 | 5500,00 |
101176 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PLANO DE INTERNET 100 MB POS PAGO NO MES DE JANEIRO, REFERENTE AO PONTO 01 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PLANO DE INTERNET 100 MB POS PAGO NO MES DE JANEIRO, REFERENTE AO PONTO 01 |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 98.000,00 |
26 |
21/01/2025 |
CAMARA MUNICIPAL |
12.661.XXX/XXXX-04 |
PROVEDOR BAKANAS.NET LTDA |
Legislativa |
Ação Legislativa |
PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
89,90 |
R$ 89,90 | 89,90 |
101176 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PLANO DE INTERNET 100 MB POS PAGO NO MES DE JANEIRO, REFERENTE AO PONTO 02 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PLANO DE INTERNET 100 MB POS PAGO NO MES DE JANEIRO, REFERENTE AO PONTO 02 |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 98.000,00 |
27 |
21/01/2025 |
CAMARA MUNICIPAL |
12.661.XXX/XXXX-04 |
PROVEDOR BAKANAS.NET LTDA |
Legislativa |
Ação Legislativa |
PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
89,90 |
R$ 89,90 | 89,90 |
101176 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE SESSOES ORDINARIAS E EXTRADINARIAS, SERVIÇO DE
ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES SOCIAIS DO PDOER LEGISLATIVO, ATUALIZAÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO E DISPONIBILIZAÇÃO DE NOTICIAS, ENTREVISTAS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO NA TV SANTO ANDRE. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE SESSOES ORDINARIAS E EXTRADINARIAS, SERVIÇO DE
ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES SOCIAIS DO PDOER LEGISLATIVO, ATUALIZAÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO E DISPONIBILIZAÇÃO DE NOTICIAS, ENTREVISTAS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO NA TV SANTO ANDRE. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 98.000,00 |
31 |
23/01/2025 |
CAMARA MUNICIPAL |
49.616.XXX/XXXX-11 |
IVANDRO CAMILO DINIZ |
Legislativa |
Ação Legislativa |
PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
4500,00 |
R$ 4.500,00 | 4500,00 |
101176 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA CLAW 1/2HP 220V CPM37 CSBS00004 DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA CAMARA MUNICIPAL. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA CLAW 1/2HP 220V CPM37 CSBS00004 DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA CAMARA MUNICIPAL. |
4 |
90 |
2 | 449052 |
R$ 90.000,00 |
45 |
13/02/2025 |
CAMARA MUNICIPAL |
09.197.XXX/XXXX-94 |
FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA |
Legislativa |
Ação Legislativa |
PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA |
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. DA CÂMARA MUNICIPAL |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
600,00 |
R$ 600,00 | 600,00 |
101176 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO GERAL DO INSS REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO GERAL DO INSS REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. |
1 |
90 |
3 | 319013 |
R$ 200.000,00 |
50 |
18/02/2025 |
CAMARA MUNICIPAL |
00.394.XXX/XXXX-87 |
RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
5692,19 |
R$ 5.692,19 | 5692,19 |
101176 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. |
3 |
90 |
5 | 339035 |
R$ 100.000,00 |
59 |
20/02/2025 |
CAMARA MUNICIPAL |
02.118.XXX/XXXX-70 |
KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA |
Legislativa |
Ação Legislativa |
PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
6000,00 |
R$ 6.000,00 | 6000,00 |
101176 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NA FONTE REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NA FONTE REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 98.000,00 |
62 |
20/02/2025 |
CAMARA MUNICIPAL |
00.000.XXX/XXXX-02 |
BANCO DO BRASIL SA |
Legislativa |
Ação Legislativa |
PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
23,80 |
R$ 23,80 | 23,80 |
TOTAL GERAL | R$ 795.928,40 | R$ 795.815,71 | R$ 795.466,08 |