| Código Unidade Gestora | Histórico | Categoria Econômica | Natureza da Despesa | Modalidade de Aplicação | Classificação da Despesa | Elemento da Despesa | Valor Fixado Despesa | Empenho | Data | Órgão | CpfCnpj | Fornecedor/Favorecido | Função | SubFunção | Programa | Ação | Licitação | Modalidade da Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101176 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO OS VEREADORES DESSA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO OS VEREADORES DESSA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. |
1 |
90 |
1 | 319011 |
R$ 1.160.000,00 |
1 |
20/01/2026 |
CAMARA MUNICIPAL |
01.812.XXX/XXXX-85 |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE |
Legislativa |
Ação Legislativa |
PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
33000,00 |
R$ 33.000,00 | 33000,00 |
101176 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESSA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESSA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. |
1 |
90 |
1 | 319011 |
R$ 1.160.000,00 |
2 |
20/01/2026 |
CAMARA MUNICIPAL |
01.812.XXX/XXXX-85 |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE |
Legislativa |
Ação Legislativa |
PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
13035,54 |
R$ 13.035,54 | 13035,54 |
101176 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO O VEREADOR PRESIDENTE DESSA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO O VEREADOR PRESIDENTE DESSA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. |
1 |
90 |
1 | 319011 |
R$ 1.160.000,00 |
3 |
20/01/2026 |
CAMARA MUNICIPAL |
01.812.XXX/XXXX-85 |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE |
Legislativa |
Ação Legislativa |
PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
8250,00 |
R$ 8.250,00 | 8250,00 |
101176 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO A VEREADORA SOCORRO DESSA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO A VEREADORA SOCORRO DESSA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. |
1 |
90 |
1 | 319011 |
R$ 1.160.000,00 |
4 |
20/01/2026 |
CAMARA MUNICIPAL |
01.812.XXX/XXXX-85 |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE |
Legislativa |
Ação Legislativa |
PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
5500,00 |
R$ 5.500,00 | 5500,00 |
101176 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO O VEREADOR ZENALDO DESSA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO O VEREADOR ZENALDO DESSA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. |
1 |
90 |
1 | 319011 |
R$ 1.160.000,00 |
5 |
20/01/2026 |
CAMARA MUNICIPAL |
01.812.XXX/XXXX-85 |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE |
Legislativa |
Ação Legislativa |
PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
5500,00 |
R$ 5.500,00 | 5500,00 |
101176 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SESSÕES ORDINARIAS E EXTRADINARIAS, SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES SOCIAIS DO PODER LEGISLATIVO, ATUALIZAÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO E DISPONIBILIZAÇÃO DE NOTICIAS, ENTREVISTAS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO NA TV SANTO ANDRE NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SESSÕES ORDINARIAS E EXTRADINARIAS, SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES SOCIAIS DO PODER LEGISLATIVO, ATUALIZAÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO E DISPONIBILIZAÇÃO DE NOTICIAS, ENTREVISTAS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO NA TV SANTO ANDRE NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 120.000,00 |
6 |
20/01/2026 |
CAMARA MUNICIPAL |
49.616.XXX/XXXX-11 |
IVANDRO CAMILO DINIZ |
Legislativa |
Ação Legislativa |
PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
4500,00 |
R$ 4.500,00 | 4500,00 |
101176 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA TRANSPARENCIA PUBLICA NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA TRANSPARENCIA PUBLICA NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 120.000,00 |
7 |
20/01/2026 |
CAMARA MUNICIPAL |
03.500.XXX/XXXX-76 |
RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME |
Legislativa |
Ação Legislativa |
PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
1400,00 |
R$ 1.400,00 | 1400,00 |
101176 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OPERACIONAL JUNTO AO DEPARTAMENTO PESSOAL E DEPARTAMENTO FISCAL DA CAMARA MUNICIPAL, ABRANGENDO A ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS , FISCALE ACOMPANHAMENTO PERTINENTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO CORRENTE.
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VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OPERACIONAL JUNTO AO DEPARTAMENTO PESSOAL E DEPARTAMENTO FISCAL DA CAMARA MUNICIPAL, ABRANGENDO A ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS , FISCALE ACOMPANHAMENTO PERTINENTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO CORRENTE.
|
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 120.000,00 |
8 |
20/01/2026 |
CAMARA MUNICIPAL |
36.040.XXX/XXXX-67 |
L. A SOLUCOES EM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA |
Legislativa |
Ação Legislativa |
PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
3500,00 |
R$ 3.500,00 | 3500,00 |
101176 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA DE SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS AO PODER LEGISLATIVO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA DE SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS AO PODER LEGISLATIVO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. |
3 |
90 |
5 | 339035 |
R$ 100.000,00 |
9 |
20/01/2026 |
CAMARA MUNICIPAL |
48.740.XXX/XXXX-91 |
JOSENILDO MACIEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
Legislativa |
Ação Legislativa |
PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
6000,00 |
R$ 6.000,00 | 6000,00 |
101176 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA PARA SUPORTE ÀS DEMADAS DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO CA CAMARA MUNICIPAL, COMPREENDENDO O MONITORAMENTO DE ATOS DE GESTÃO, ANÁLISE
DE CONFORMIDADE DE PRAZOS E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS TECNICOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA PARA SUPORTE ÀS DEMADAS DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO CA CAMARA MUNICIPAL, COMPREENDENDO O MONITORAMENTO DE ATOS DE GESTÃO, ANÁLISE
DE CONFORMIDADE DE PRAZOS E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS TECNICOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 120.000,00 |
10 |
20/01/2026 |
CAMARA MUNICIPAL |
17.298.XXX/XXXX-57 |
SILVIA KATIA JERONIMO 03108623451 |
Legislativa |
Ação Legislativa |
PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
3000,00 |
R$ 3.000,00 | 3000,00 |
| TOTAL GERAL | R$ 752.479,01 | R$ 752.479,01 | R$ 752.479,01 | ||||||||||||||||||
-
Transparência Ativa
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Despesas
- Despesas
- Resumo Geral da Despesa (Despesa Prevista)
- Despesas por Elemento da Despesa
- Despesas por Órgão
- Despesas por Funcional Programática
- Despesas por Fornecedor/Favorecido
- Despesas Extra Orçamentárias
- Despesas por Transferência
- Despesas com Licitações
- Despesas Emendas Vereadores
- Despesas por Elemento
- Documento de Pagamento
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- Servidores
- Convênios
- Farmácia Básica
- Prestação de Contas