Código Unidade Gestora Histórico Categoria Econômica Natureza da Despesa Modalidade de Aplicação Classificação da Despesa Elemento da Despesa Valor Fixado Despesa Empenho Data Órgão CpfCnpj Fornecedor/Favorecido Função SubFunção Programa Ação Licitação Modalidade da Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
101176
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NA FONTE REFERENTE A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO.
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NA FONTE REFERENTE A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO.
3
90
9
339039
R$ 98.000,00
1
20/01/2025
CAMARA MUNICIPAL
00.000.XXX/XXXX-02
BANCO DO BRASIL SA
Legislativa
Ação Legislativa
PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA
MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
Sem Licitação
Sem Licitação
5,80
R$ 5,80
5,80
101176
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DESSA CASA NO MES CORRENTE.
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DESSA CASA NO MES CORRENTE.
1
90
1
319011
R$ 1.000.000,00
16
20/01/2025
CAMARA MUNICIPAL
01.812.XXX/XXXX-85
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE
Legislativa
Ação Legislativa
PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA
MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
Sem Licitação
Sem Licitação
5500,00
R$ 5.500,00
5500,00
101176
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DESSA CASA NO MES CORRENTE.
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DESSA CASA NO MES CORRENTE.
1
90
1
319011
R$ 1.000.000,00
17
20/01/2025
CAMARA MUNICIPAL
01.812.XXX/XXXX-85
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE
Legislativa
Ação Legislativa
PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA
MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
Sem Licitação
Sem Licitação
5500,00
R$ 5.500,00
5500,00
101176
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PLANO DE INTERNET 100 MB POS PAGO NO MES DE JANEIRO, REFERENTE AO PONTO 01
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PLANO DE INTERNET 100 MB POS PAGO NO MES DE JANEIRO, REFERENTE AO PONTO 01
3
90
9
339039
R$ 98.000,00
26
21/01/2025
CAMARA MUNICIPAL
12.661.XXX/XXXX-04
PROVEDOR BAKANAS.NET LTDA
Legislativa
Ação Legislativa
PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA
MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
Sem Licitação
Sem Licitação
89,90
R$ 89,90
89,90
101176
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PLANO DE INTERNET 100 MB POS PAGO NO MES DE JANEIRO, REFERENTE AO PONTO 02
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PLANO DE INTERNET 100 MB POS PAGO NO MES DE JANEIRO, REFERENTE AO PONTO 02
3
90
9
339039
R$ 98.000,00
27
21/01/2025
CAMARA MUNICIPAL
12.661.XXX/XXXX-04
PROVEDOR BAKANAS.NET LTDA
Legislativa
Ação Legislativa
PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA
MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
Sem Licitação
Sem Licitação
89,90
R$ 89,90
89,90
101176
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE SESSOES ORDINARIAS E EXTRADINARIAS, SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES SOCIAIS DO PDOER LEGISLATIVO, ATUALIZAÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO E DISPONIBILIZAÇÃO DE NOTICIAS, ENTREVISTAS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO NA TV SANTO ANDRE.
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE SESSOES ORDINARIAS E EXTRADINARIAS, SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES SOCIAIS DO PDOER LEGISLATIVO, ATUALIZAÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO E DISPONIBILIZAÇÃO DE NOTICIAS, ENTREVISTAS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO NA TV SANTO ANDRE.
3
90
9
339039
R$ 98.000,00
31
23/01/2025
CAMARA MUNICIPAL
49.616.XXX/XXXX-11
IVANDRO CAMILO DINIZ
Legislativa
Ação Legislativa
PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA
MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
Sem Licitação
Sem Licitação
4500,00
R$ 4.500,00
4500,00
101176
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA CLAW 1/2HP 220V CPM37 CSBS00004 DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA CAMARA MUNICIPAL.
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA CLAW 1/2HP 220V CPM37 CSBS00004 DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA CAMARA MUNICIPAL.
4
90
2
449052
R$ 90.000,00
45
13/02/2025
CAMARA MUNICIPAL
09.197.XXX/XXXX-94
FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA
Legislativa
Ação Legislativa
PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. DA CÂMARA MUNICIPAL
Sem Licitação
Sem Licitação
600,00
R$ 600,00
600,00
101176
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO GERAL DO INSS REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO.
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO GERAL DO INSS REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO.
1
90
3
319013
R$ 200.000,00
50
18/02/2025
CAMARA MUNICIPAL
00.394.XXX/XXXX-87
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Legislativa
Ação Legislativa
PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA
MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
Sem Licitação
Sem Licitação
5692,19
R$ 5.692,19
5692,19
101176
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO.
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO.
3
90
5
339035
R$ 100.000,00
59
20/02/2025
CAMARA MUNICIPAL
02.118.XXX/XXXX-70
KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA
Legislativa
Ação Legislativa
PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA
MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
Sem Licitação
Sem Licitação
6000,00
R$ 6.000,00
6000,00
101176
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NA FONTE REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS.
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NA FONTE REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS.
3
90
9
339039
R$ 98.000,00
62
20/02/2025
CAMARA MUNICIPAL
00.000.XXX/XXXX-02
BANCO DO BRASIL SA
Legislativa
Ação Legislativa
PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA
MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
Sem Licitação
Sem Licitação
23,80
R$ 23,80
23,80
TOTAL GERAL R$ 795.928,40 R$ 795.815,71 R$ 795.466,08
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