| Unidade Gestora | Código Unidade Gestora | Conta | Operação Bancária | Histórico | Descrição | Data da Movimentação | Mês/Ano | Nome Fornecedor | CPF/CNPJ | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI |
201142 |
0000000079073 |
D2D27E |
PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM DURANTE JOGOS DA "SELEÇÃO DE PICUI" NA SGEUNDA FASE DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2026. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. |
BB C/C 7.907-3 ICMS REPASSE | 28/08/2026 |
08/2026 | JOSEILDO BATISTA DA SILVA |
016.XXX.XXX-10 |
500 |
1030,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI |
201142 |
0000000168165 |
E3513F |
PAGAMENTO DE DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ESPORTES DO PROJETO VIDA ATIVA, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2026. |
BB C/C 16.816-5 PMP FUNDO MUN DE DIREITO | 28/08/2026 |
08/2026 | MARIA KALINE ALVES DA SILVA |
017.XXX.XXX-75 |
501 |
2700,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI |
201142 |
000000011751X |
230DE5 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE AUXILIAR DE OPERADOR DE MAQUINAS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NAS COMUNIDADES RURAIS VARZEA DA CRUZ, UMBURANAS, MASSAPE, ASSENTAMENTO ARAUJO, VARZEA, BEZERROS E GRAVATA . DURANTE AGOSTO/2026, C |
BB C/C 11.751-X PMPICUI SNA SIMPLES | 28/08/2026 |
08/2026 | CICERO ARAUJO DE MEDEIROS FILHO |
018.XXX.XXX-38 |
500 |
2600,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI |
201142 |
0000000164429 |
C2C630 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL (CASA) SITUADA À RUA 24 DE NOVEMBRO, CENTRO -PICUÍ/PB, DESTINADA AO PROJETO TECENDO PROTEÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. |
BB C/C 16.442-9 PMP FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA | 28/08/2026 |
08/2026 | JOAO ATAIDE DE VASCONCELOS |
026.XXX.XXX-45 |
501 |
2000,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI |
201142 |
0000000198315 |
57CA3B |
PAGAMENTO DE DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2026. |
BB C/C 19.831-5-PMP PROG.PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 28/08/2026 |
08/2026 | MARIA DAS VITORIAS ARAUJO DOS SANTOS |
028.XXX.XXX-35 |
660 |
1723,97 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI |
201142 |
0000000079081 |
141BF6 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA NO ESPAÇO DOS QUIOSQUE DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PEDRO TOMÁS DANTAS E DA PRAÇA GETÚLIO VARGAS, DESTA CIDADE. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. |
BB C/C 7.908-1 PMP IPVA | 28/08/2026 |
08/2026 | ADEMAR LIMA DOS SANTOS |
030.XXX.XXX-10 |
500 |
1000,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI |
201142 |
0000000198315 |
8DEEC3 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2026. |
BB C/C 19.831-5-PMP PROG.PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 28/08/2026 |
08/2026 | ROSELIA LIMA LEOPOLDINO MATIAS DA SILVA |
036.XXX.XXX-61 |
660 |
1723,97 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI |
201142 |
0000000103314 |
AC8B48 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS (NO PARQUE ECOLÓGICO) DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2026. |
BB C/C 10.331-4 PMP PICUI FMAS FUNDO MUN.ASSIST SO | 28/08/2026 |
08/2026 | JOSE SOUSA DA SILVA |
051.XXX.XXX-35 |
500 |
1621,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI |
201142 |
0000000198315 |
4C92B6 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. (30 HORAS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2026. |
BB C/C 19.831-5-PMP PROG.PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 28/08/2026 |
08/2026 | ANDREA KATIUCY DANTAS DO NASCIMENTO |
052.XXX.XXX-18 |
660 |
3580,90 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI |
201142 |
0000000168165 |
E0AC17 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO SPIN CHEVROLET PLACA SKZ5D48, PERTENCENTE E/OU À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/VIDA ATIVA, RELATIVO AO PERIODO DE 24 A 30 |
BB C/C 16.816-5 PMP FUNDO MUN DE DIREITO | 28/08/2026 |
08/2026 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA |
05.811.XXX/XXXX-95 |
501 |
461,89 |
| TOTAL GERAL | R$ 74.065.875,28 | ||||||||||
-
Transparência Ativa
- Home
- Receitas
-
Despesas
- Despesas
- Resumo Geral da Despesa (Despesa Prevista)
- Despesas por Elemento da Despesa
- Despesas por Órgão
- Despesas por Funcional Programática
- Despesas por Fornecedor/Favorecido
- Despesas Extra Orçamentárias
- Despesas por Transferência
- Despesas com Licitações
- Despesas Emendas Vereadores
- Despesas por Elemento
- Documento de Pagamento
- Fila de Pagamentos
- Servidores
- Convênios
- Farmácia Básica
- Prestação de Contas