| Unidade Gestora | Código Unidade Gestora | Conta | Operação Bancária | Histórico | Descrição | Data da Movimentação | Nome Fornecedor | CPF/CNPJ | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONTADAS CAMARA MUNICIPAL |
101121 |
0000001206486 |
37725 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE PIX ATRAVÉS DA CONTA Nº 120.648-6. |
MONTADAS CAMARA MUNICIPAL | 20/01/2026 |
BANCO DO BRASIL SA |
00.000.XXX/XXXX-38 |
500 |
97,60 |
MONTADAS CAMARA MUNICIPAL |
101121 |
0000001206486 |
2425 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE PIX ATRAVÉS DA CONTA Nº 120.648-6. |
MONTADAS CAMARA MUNICIPAL | 22/01/2026 |
BANCO DO BRASIL SA |
00.000.XXX/XXXX-38 |
500 |
9,76 |
MONTADAS CAMARA MUNICIPAL |
101121 |
0000001206486 |
3505 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE PIX ATRAVÉS DA CONTA Nº 120.648-6. |
MONTADAS CAMARA MUNICIPAL | 12/02/2026 |
BANCO DO BRASIL SA |
00.000.XXX/XXXX-38 |
500 |
87,84 |
MONTADAS CAMARA MUNICIPAL |
101121 |
0000001206486 |
3653 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE PIX ATRAVÉS DA CONTA Nº 120.648-6. |
MONTADAS CAMARA MUNICIPAL | 13/02/2026 |
BANCO DO BRASIL SA |
00.000.XXX/XXXX-38 |
500 |
9,76 |
MONTADAS CAMARA MUNICIPAL |
101121 |
0000001206486 |
2651 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE PIX ATRAVÉS DA CONTA Nº 120.648-6. |
MONTADAS CAMARA MUNICIPAL | 19/02/2026 |
BANCO DO BRASIL SA |
00.000.XXX/XXXX-38 |
500 |
9,76 |
MONTADAS CAMARA MUNICIPAL |
101121 |
0000001206486 |
315306 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE PIX ATRAVÉS DA CONTA Nº 120.648-6. |
MONTADAS CAMARA MUNICIPAL | 23/02/2026 |
BANCO DO BRASIL SA |
00.000.XXX/XXXX-38 |
500 |
13,08 |
MONTADAS CAMARA MUNICIPAL |
101121 |
0000001206486 |
3217 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE PIX ATRAVÉS DA CONTA Nº 120.648-6. |
MONTADAS CAMARA MUNICIPAL | 06/03/2026 |
BANCO DO BRASIL SA |
00.000.XXX/XXXX-38 |
500 |
11,24 |
MONTADAS CAMARA MUNICIPAL |
101121 |
0000001206486 |
31102 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM INSCRIÇÃO DA SRA. ELIANE COSTA DOMINGOS, PARA PARTICIPAR DA XXVII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 18 A 21 DE MAIO DE 2026. |
MONTADAS CAMARA MUNICIPAL | 11/03/2026 |
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS |
00.703.XXX/XXXX-83 |
500 |
550,00 |
MONTADAS CAMARA MUNICIPAL |
101121 |
0000001206486 |
31103 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM INSCRIÇÃO DO SR. FAGNER JUNIOR DA SILVA (VEREADOR), PARA PARTICIPAR DA XXVII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 18 A 21 DE MAIO DE 2026. |
MONTADAS CAMARA MUNICIPAL | 11/03/2026 |
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS |
00.703.XXX/XXXX-83 |
500 |
550,00 |
MONTADAS CAMARA MUNICIPAL |
101121 |
0000001206486 |
31104 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM INSCRIÇÃO DO SR. HELIUM LUIZ DA SILVA (VEREADOR), PARA PARTICIPAR DA XXVII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 18 A 21 DE MAIO DE 2026. |
MONTADAS CAMARA MUNICIPAL | 11/03/2026 |
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS |
00.703.XXX/XXXX-83 |
500 |
550,00 |
| TOTAL GERAL | R$ 275.172,17 | |||||||||