| Unidade Gestora | Código Unidade Gestora | Conta | Operação Bancária | Histórico | Descrição | Data da Movimentação | Nome Fornecedor | CPF/CNPJ | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM |
101083 |
000000002984X |
125795 |
VALOR QUE ORA SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026. |
CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM | 30/01/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. |
00.000.XXX/XXXX-05 |
500 |
495,91 |
CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM |
101083 |
000000002984X |
332540 |
VALOR QUE ORA SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. |
CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM | 27/02/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. |
00.000.XXX/XXXX-05 |
500 |
528,61 |
CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM |
101083 |
000000002984X |
333158 |
VALOR QUE ORA SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026. |
CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM | 31/03/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. |
00.000.XXX/XXXX-05 |
500 |
562,47 |
CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM |
101083 |
000000002984X |
034.998 |
VALOR QUE ORA SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026. |
CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM | 30/04/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. |
00.000.XXX/XXXX-05 |
500 |
487,03 |
CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM |
101083 |
000000002984X |
224586 |
VALOR QUE ORA SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026. |
CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM | 29/05/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. |
00.000.XXX/XXXX-05 |
500 |
583,29 |
CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM |
101083 |
000000002984X |
856675 |
VALOR QUE ORA SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026. |
CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM | 17/04/2026 |
CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM |
02.912.XXX/XXXX-02 |
500 |
5728,90 |
CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM |
101083 |
000000002984X |
52.001 |
VALOR QUE ORA SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026. |
CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM | 20/05/2026 |
CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM |
02.912.XXX/XXXX-02 |
500 |
64271,10 |
CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM |
101083 |
000000002984X |
52.008 |
VALOR QUE ORA SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026. |
CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM | 20/05/2026 |
CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM |
02.912.XXX/XXXX-02 |
500 |
56656,00 |
CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM |
101083 |
000000002984X |
52.023 |
VALOR QUE ORA SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026. |
CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM | 20/05/2026 |
CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM |
02.912.XXX/XXXX-02 |
500 |
31098,94 |
CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM |
101083 |
000000002984X |
856671 |
VALOR QUE ORA SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026. |
CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM | 20/05/2026 |
CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM |
02.912.XXX/XXXX-02 |
500 |
5728,90 |
| TOTAL GERAL | R$ 1.313.801,56 | |||||||||