| Unidade Gestora | Código Unidade Gestora | Conta | Operação Bancária | Histórico | Descrição | Data da Movimentação | Nome Fornecedor | CPF/CNPJ | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM |
101083 |
000000002984X |
125795 |
VALOR QUE ORA SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026. |
CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM | 30/01/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. |
00.000.XXX/XXXX-05 |
500 |
495,91 |
CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM |
101083 |
000000002984X |
332540 |
VALOR QUE ORA SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. |
CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM | 27/02/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. |
00.000.XXX/XXXX-05 |
500 |
528,61 |
CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM |
101083 |
000000002984X |
333158 |
VALOR QUE ORA SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026. |
CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM | 31/03/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. |
00.000.XXX/XXXX-05 |
500 |
562,47 |
CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM |
101083 |
000000002984X |
41.702 |
VALOR QUE ORA SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026. |
CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM | 17/04/2026 |
CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM |
02.912.XXX/XXXX-02 |
500 |
64271,10 |
CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM |
101083 |
000000002984X |
41.709 |
VALOR QUE ORA SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026. |
CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM | 17/04/2026 |
CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM |
02.912.XXX/XXXX-02 |
500 |
56656,00 |
CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM |
101083 |
000000002984X |
41.724 |
VALOR QUE ORA SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026. |
CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM | 17/04/2026 |
CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM |
02.912.XXX/XXXX-02 |
500 |
28726,40 |
CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM |
101083 |
000000002984X |
856677 |
VALOR QUE ORA SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026. |
CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM | 20/03/2026 |
CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM |
02.912.XXX/XXXX-02 |
500 |
5728,90 |
CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM |
101083 |
000000002984X |
3201 |
VALOR QUE ORA SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026. |
CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM | 20/03/2026 |
CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM |
02.912.XXX/XXXX-02 |
500 |
64271,10 |
CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM |
101083 |
000000002984X |
3208 |
VALOR QUE ORA SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026. |
CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM | 20/03/2026 |
CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM |
02.912.XXX/XXXX-02 |
500 |
56656,00 |
CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM |
101083 |
000000002984X |
32023 |
VALOR QUE ORA SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026. |
CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM | 20/03/2026 |
CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM |
02.912.XXX/XXXX-02 |
500 |
29872,83 |
| TOTAL GERAL | R$ 966.815,43 | |||||||||