Unidade Gestora | Código Unidade Gestora | Conta | Operação Bancária | Histórico | Descrição | Data da Movimentação | Nome Fornecedor | CPF/CNPJ | Fonte | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM |
101083 |
000000002984X |
12103 |
VALOR QUE ORA SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025. |
CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM | 20/01/2025 |
CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
09.123.XXX/XXXX-87 |
500 |
172,32 |
CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM |
101083 |
000000002984X |
12001 |
VALOR QUE ORA SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025. |
CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM | 20/01/2025 |
CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM |
02.912.XXX/XXXX-02 |
500 |
64289,69 |
CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM |
101083 |
000000002984X |
856659 |
VALOR QUE ORA SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025. |
CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM | 20/01/2025 |
CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM |
02.912.XXX/XXXX-02 |
500 |
5710,31 |
CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM |
101083 |
000000002984X |
114193 |
VALOR QUE ORA SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025. |
CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM | 20/01/2025 |
CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM |
02.912.XXX/XXXX-02 |
500 |
48576,00 |
CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM |
101083 |
000000002984X |
003258 |
VALOR QUE ORA SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025. |
CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM | 20/01/2025 |
CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM |
02.912.XXX/XXXX-02 |
500 |
25271,20 |
CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM |
101083 |
000000002984X |
111082 |
VALOR QUE ORA SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, ALUSIVOS AO MÊS DE JANEIRO/2024. |
CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM | 20/01/2025 |
LR CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA |
17.513.XXX/XXXX-34 |
500 |
7000,00 |
CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM |
101083 |
000000002984X |
045447 |
VALOR QUE ORA SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025. |
CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM | 20/01/2025 |
LUCIANO PAIVA GOMES |
35.252.XXX/XXXX-02 |
500 |
1500,00 |
CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM |
101083 |
000000002984X |
12102 |
VALOR QUE ORA SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA, BEM COMO ACOMPANHAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025. |
CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM | 20/01/2025 |
JOSE VIRGOLINO JUNIOR |
35.611.XXX/XXXX-02 |
500 |
5500,00 |
CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM |
101083 |
000000002984X |
12104 |
VALOR QUE ORA SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025. |
CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM | 21/01/2025 |
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |
09.095.XXX/XXXX-40 |
500 |
381,29 |
CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM |
101083 |
000000002984X |
003222 |
Valor que ora se paga correspondente a Cobertura da Posse dos Vereadores e da Eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Gurinhém |
CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM | 21/01/2025 |
ADELSON DE SOUSA LIMA |
32.735.XXX/XXXX-87 |
500 |
1000,00 |
TOTAL GERAL | R$ 906.444,89 |