Unidade Gestora Código Unidade Gestora Conta Operação Bancária Histórico Descrição Data da Movimentação Nome Fornecedor CPF/CNPJ Fonte Valor
CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM
101083
000000002984X
125795
VALOR QUE ORA SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM
30/01/2026
BANCO DO BRASIL S.A.
00.000.XXX/XXXX-05
500
495,91
CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM
101083
000000002984X
332540
VALOR QUE ORA SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.
CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM
27/02/2026
BANCO DO BRASIL S.A.
00.000.XXX/XXXX-05
500
528,61
CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM
101083
000000002984X
333158
VALOR QUE ORA SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.
CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM
31/03/2026
BANCO DO BRASIL S.A.
00.000.XXX/XXXX-05
500
562,47
CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM
101083
000000002984X
034.998
VALOR QUE ORA SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.
CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM
30/04/2026
BANCO DO BRASIL S.A.
00.000.XXX/XXXX-05
500
487,03
CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM
101083
000000002984X
224586
VALOR QUE ORA SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.
CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM
29/05/2026
BANCO DO BRASIL S.A.
00.000.XXX/XXXX-05
500
583,29
CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM
101083
000000002984X
856675
VALOR QUE ORA SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.
CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM
17/04/2026
CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM
02.912.XXX/XXXX-02
500
5728,90
CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM
101083
000000002984X
52.001
VALOR QUE ORA SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.
CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM
20/05/2026
CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM
02.912.XXX/XXXX-02
500
64271,10
CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM
101083
000000002984X
52.008
VALOR QUE ORA SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.
CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM
20/05/2026
CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM
02.912.XXX/XXXX-02
500
56656,00
CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM
101083
000000002984X
52.023
VALOR QUE ORA SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.
CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM
20/05/2026
CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM
02.912.XXX/XXXX-02
500
31098,94
CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM
101083
000000002984X
856671
VALOR QUE ORA SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.
CÂMARA MUNICIPAL DE GURINHÉM
20/05/2026
CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM
02.912.XXX/XXXX-02
500
5728,90
TOTAL GERAL R$ 1.313.801,56
Salvar esta consulta