Unidade Gestora | Código Unidade Gestora | Conta | Operação Bancária | Histórico | Descrição | Data da Movimentação | Nome Fornecedor | CPF/CNPJ | Fonte | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL |
201016 |
0000000850012 |
850 |
CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DOPASEP NA COTA PARTE DO FPM |
B.B.S/A C/C Nº 85.001-2 F.P.M. | 10/01/2025 |
BANCO DO BRASIL SA |
00.000.XXX/XXXX-80 |
500 |
6006,92 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL |
201016 |
0000000188956 |
032913 |
VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO. |
B.BRASIL S/A 18.895-6 FUS | 02/01/2025 |
BANCO DO BRASIL SA |
00.000.XXX/XXXX-80 |
500 |
5,80 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL |
201016 |
0000000850012 |
032914 |
Valor referente ao Pagamento do Empenho 567 do ano de 2025, conforme recibo em anexo. |
B.B.S/A C/C Nº 85.001-2 F.P.M. | 02/01/2025 |
BANCO DO BRASIL SA |
00.000.XXX/XXXX-80 |
500 |
5,80 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL |
201016 |
0000000104426 |
009921 |
Valor referente ao Pagamento do Empenho 568 do ano de 2025, conforme recibo em anexo. |
B.B.S/A C/C Nº 10.442-6 DIVERSOS | 02/01/2025 |
BANCO DO BRASIL SA |
00.000.XXX/XXXX-80 |
500 |
26,04 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL |
201016 |
0000000104426 |
017019 |
Valor referente ao Pagamento do Empenho 569 do ano de 2025, conforme recibo em anexo. |
B.B.S/A C/C Nº 10.442-6 DIVERSOS | 03/01/2025 |
BANCO DO BRASIL SA |
00.000.XXX/XXXX-80 |
500 |
3,46 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL |
201016 |
0000000104426 |
010562 |
Valor referente ao Pagamento do Empenho 574 do ano de 2025, conforme recibo em anexo. |
B.B.S/A C/C Nº 10.442-6 DIVERSOS | 08/01/2025 |
BANCO DO BRASIL SA |
00.000.XXX/XXXX-80 |
500 |
2,17 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL |
201016 |
0000000104426 |
006068 |
Valor referente ao Pagamento do Empenho 575 do ano de 2025, conforme recibo em anexo. |
B.B.S/A C/C Nº 10.442-6 DIVERSOS | 10/01/2025 |
BANCO DO BRASIL SA |
00.000.XXX/XXXX-80 |
500 |
55,98 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL |
201016 |
0000000104426 |
005974 |
Valor referente ao Pagamento do Empenho 576 do ano de 2025, conforme recibo em anexo. |
B.B.S/A C/C Nº 10.442-6 DIVERSOS | 13/01/2025 |
BANCO DO BRASIL SA |
00.000.XXX/XXXX-80 |
500 |
2,17 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL |
201016 |
0000000104426 |
011765 |
Valor referente ao Pagamento do Empenho 571 do ano de 2025, conforme recibo em anexo. |
B.B.S/A C/C Nº 10.442-6 DIVERSOS | 07/01/2025 |
BANCO DO BRASIL SA |
00.000.XXX/XXXX-80 |
500 |
12,86 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL |
201016 |
0000000104426 |
010523 |
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA DA CONTA 10.442-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. |
B.B.S/A C/C Nº 10.442-6 DIVERSOS | 07/01/2025 |
BANCO DO BRASIL SA |
00.000.XXX/XXXX-80 |
500 |
6,46 |
TOTAL GERAL | R$ 29.735.929,83 |