Unidade Gestora | Código Unidade Gestora | Conta | Operação Bancária | Histórico | Descrição | Data da Movimentação | Nome Fornecedor | CPF/CNPJ | Fonte | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL |
201016 |
0000000188956 |
T. BANCARIA |
Pagamento de despesa com atendimento médico em pacientes da rede municipal de saúde, conforme relação em anexo. |
B.BRASIL S/A 18.895-6 FUS | 15/01/2025 |
CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA - ME |
40.949.XXX/XXXX-69 |
500 |
540,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL |
201016 |
0000006240555 |
02/2025 |
VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 50 PRÓTESES DETÁRIAS, SENDO 15 TOTAL SUPERIOR, 15 TOTAL INFERIOR, 10 PARCIAL SUPERIOR, 10 PARCIAL INFERIOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000002/ 2025. |
CEF PMA/CUSTEIO C/C 624.055-5 | 03/02/2025 |
CARLOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA |
33.505.XXX/XXXX-01 |
600 |
7500,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL |
201016 |
0000000188956 |
010903 |
Valor referente ao Pagamento do Empenho 4 do ano de 2025, conforme recibo em anexo. |
B.BRASIL S/A 18.895-6 FUS | 09/01/2025 |
UNIPLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
15.286.XXX/XXXX-02 |
500 |
239,33 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL |
201016 |
0000000188956 |
10.904 |
Valor referente ao Pagamento do Empenho 5 do ano de 2025, conforme recibo em anexo. |
B.BRASIL S/A 18.895-6 FUS | 09/01/2025 |
UNIPLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
15.286.XXX/XXXX-02 |
500 |
239,33 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL |
201016 |
0000000188956 |
10.902 |
Valor referente ao Pagamento do Empenho 6 do ano de 2025, conforme recibo em anexo. |
B.BRASIL S/A 18.895-6 FUS | 09/01/2025 |
UNIPLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
15.286.XXX/XXXX-02 |
500 |
239,33 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL |
201016 |
0000000188956 |
10.905 |
Valor referente ao Pagamento do Empenho 7 do ano de 2025, conforme recibo em anexo. |
B.BRASIL S/A 18.895-6 FUS | 09/01/2025 |
UNIPLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
15.286.XXX/XXXX-02 |
500 |
239,33 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL |
201016 |
0000000078247 |
T. BANCARIA |
Valor referente ao Pagamento do Empenho 8 do ano de 2025, conforme recibo em anexo. |
B.B.S/A C/C N§ 7.824-7 - IPVA | 10/01/2025 |
SONI JOSE LIRA DE MEDEIROS |
40.796.XXX/XXXX-52 |
500 |
2200,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL |
201016 |
0000000188956 |
010901 |
Valor referente ao Pagamento do Empenho 9 do ano de 2025, conforme recibo em anexo. |
B.BRASIL S/A 18.895-6 FUS | 09/01/2025 |
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PB |
09.122.XXX/XXXX-09 |
500 |
376,09 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL |
201016 |
0000000244120 |
10.903 |
Valor referente ao Pagamento do Empenho 10 do ano de 2025, conforme recibo em anexo. |
BB S/A C/C 24412-0 - SEC - EDUCAÇÃO (FUNDEB) | 09/01/2025 |
UNIPLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
15.286.XXX/XXXX-02 |
540 |
239,33 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL |
201016 |
0000000244120 |
10.902 |
Valor referente ao Pagamento do Empenho 11 do ano de 2025, conforme recibo em anexo. |
BB S/A C/C 24412-0 - SEC - EDUCAÇÃO (FUNDEB) | 09/01/2025 |
UNIPLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
15.286.XXX/XXXX-02 |
540 |
239,33 |
TOTAL GERAL | R$ 10.906.823,60 |