| Empenho | Data | Órgão | Licitação | Fornecedor/Favorecido | Fonte | Função | SubFunção | Programa | Nat. Desp | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11303 | 05/02/2025 | GABINETE DO PREFEITO | 477 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO PEDRO LTDA | Recursos não Vinculados de Impostos | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 3.477,22 | R$ 3.477,22 | R$ 3.477,22 |
| 96406 | 05/02/2025 | GABINETE DO PREFEITO | 477 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO PEDRO LTDA | Recursos não Vinculados de Impostos | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 2.718,16 | R$ 2.718,16 | R$ 0,00 |
| 85734 | 05/02/2025 | GABINETE DO PREFEITO | 477 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO PEDRO LTDA | Recursos não Vinculados de Impostos | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 6.224,84 | R$ 6.224,84 | R$ 6.224,84 |
| 85124 | 05/02/2025 | GABINETE DO PREFEITO | 477 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO PEDRO LTDA | Recursos não Vinculados de Impostos | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 4.980,49 | R$ 4.980,49 | R$ 4.980,49 |
| 74280 | 05/02/2025 | GABINETE DO PREFEITO | 477 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO PEDRO LTDA | Recursos não Vinculados de Impostos | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 6.444,71 | R$ 6.444,71 | R$ 6.444,71 |
| 63613 | 05/02/2025 | GABINETE DO PREFEITO | 477 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO PEDRO LTDA | Recursos não Vinculados de Impostos | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 5.734,62 | R$ 5.734,62 | R$ 5.734,62 |
| 42961 | 05/02/2025 | GABINETE DO PREFEITO | 477 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO PEDRO LTDA | Recursos não Vinculados de Impostos | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 5.137,85 | R$ 5.137,85 | R$ 5.137,85 |
| 32256 | 05/02/2025 | GABINETE DO PREFEITO | 477 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO PEDRO LTDA | Recursos não Vinculados de Impostos | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 5.054,01 | R$ 5.054,01 | R$ 5.054,01 |
| 11743 | 05/02/2025 | GABINETE DO PREFEITO | 477 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO PEDRO LTDA | Recursos não Vinculados de Impostos | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 5.365,32 | R$ 5.365,32 | R$ 5.365,32 |
| 11411 | 08/03/2025 | GABINETE DO PREFEITO | 496 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Recursos não Vinculados de Impostos | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 |
| TOTAL GERAL | R$ 9.479.493,38 | R$ 9.402.643,38 | R$ 9.017.189,20 | |||||||||